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广西壮族自治区人民政府发展研究中心2026年部门预算公开

发布时间:2026-03-03 11:26:20
来源:广西壮族自治区人民政府发展研究中心
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目录


第一部分:广西壮族自治区人民政府发展研究中心概况


一、主要职责


二、机构设置情况


第二部分:广西壮族自治区人民政府发展研究中心2026年部门预算情况说明


一、部门预算收支增减变化情况说明


二、部门预算收入总体情况说明


三、部门预算支出总体情况说明


四、政府性基金预算支出情况说明


五、国有资本经营预算支出情况说明


六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明


七、机关运行经费安排情况说明


八、政府采购预算安排情况说明


九、国有资产占用情况说明


十、预算绩效目标情况说明


第三部分:名词解释


一、财政拨款


二、经营收入


三、基本支出


四、项目支出


五、“三公”经费


六、机关运行经费


第四部分:广西壮族自治区人民政府发展研究中心2026年部门预算公开报表


预算公开表1:部门收支总体情况表


预算公开表2:部门收入总体情况表


预算公开表3:部门支出总体情况表


预算公开表4:财政拨款收支总体情况表


预算公开表5:一般公共预算支出情况表


预算公开表6:一般公共预算基本支出情况表


预算公开表7:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费


预算公开表8:政府性基金预算支出情况表


预算公开表9:国有资本经营预算支出情况表


预算公开表10:自治区本级项目绩效目标公开表


预算公开表11:自治区对下转移支付项目绩效目标公开表


广西壮族自治区人民政府发展研究中心


2026年部门预算公开


第一部分:部门概况


一、主要职责


自治区政府发展研究中心是从事综合性政策研究和决策咨询工作的自治区人民政府直属参照公务员管理事业单位,主要职能是:


(一)围绕全区国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题组织开展跟踪研究和超前研究,为自治区党委、自治区人民政府提供政策建议和咨询意见,为制定自治区中长期发展规划和区域发展政策提出建议;调查分析实施西部大开发战略的经验和问题,研究推进西部大开发的政策和措施;接受委托参与或组织对有关部门或地区拟定的发展规划进行研究和认证,提出意见和建议。


(二)对全区经济形势进行跟踪研究,收集、分析、整理和报送全区经济和社会发展中的重要综合信息、动态,为自治区党委、自治区人民政府决策提供咨询意见和建议。


(三)研究全区产业经济发展和产业政策,对产业结构、投资结构、企事业组织结构、所有制结构的调整方向,对国民经济发展的技术选择、技术创新和高新技术发展政策提供咨询意见和建议。


(四)研究全区对外开放的新情况、新问题;研究中国加入世界贸易组织后,广西在参与世贸活动中应采取的政策措施,提出对策建议,研究对外贸易政策及利用外资政策,提出对策建议;研究世界经济发展趋势及其对我区的影响;研究与我区邻近国家和地区以及外省(区、市)的经济和社会政策及其经验教训,为广西的改革和发展提供借鉴。


(五)研究全区国民经济和社会发展中的人力资源开发、收入分配与社会保障政策和自然资源的合理开发与利用、生态平衡与环境保护政策。


(六)负责编制自治区人民政府年度重点研究课题计划;根据要求,组织或参与全区经济社会方面重大决策的可行性论证,为自治区党委、自治区人民政府决策提供意见和建议。


(七)根据要求,参与自治区党委、自治区人民政府重要文件的起草。


(八)负责牵头组织协调管理自治区人民政府重大决策第三方评估工作。


(九)承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。


二、机构设置情况


自治区政府发展研究中心一级预算单位1个,纳入自治区政府发展研究中心2026年部门预算汇编范围的预算单位1个。


根据自治区机构编制委员会《关于印发〈广西壮族自治区人民政府发展研究中心机构编制方案〉的通知》(桂编〔2012〕141号)以及《关于中心相关内设机构更名及职责调整的通知》(桂政研发〔2014〕20号),自治区人民政府发展研究中心内设机构设置为:办公室、宏观经济研究处、区域经济研究处、农村经济研究处、产业经济研究处、社会发展研究处、科研管理处、机关党委8个处室。


第二部分:广西壮族自治区人民政府发展研究中心2026年部门预算情况说明


一、部门预算收支增减变化情况说明


2026年部门预算总收入2308.63万元,总支出2308.63万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),总收入较上年增加612.70万元,增长36.12%。主要原因是:一是我中心人员职务职级调整导致基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等相应增加;二是我中心离退休人员基本工资、物业补贴和生活补贴相应减少;三是新增东盟经济智库业务经费项目500万元。


二、部门预算收入总体情况说明


2026年收入总预算2308.63万元,同比增加612.70万元,同比增长36.12%。其中:


1.一般公共预算收入2308.63万元,同比增加612.70万元,同比增长36.12%。


2.政府性基金预算收入0万元,无增减变化。


3.国有资本经营预算收入0万元,无增减变化。


4.财政专户管理资金收入0万元,无增减变化。


5.单位资金收入0万元,无增减变化。


6.上年结转结余0万元,无增减变化。


收入增减原因说明:


2026年收入总预算2308.63万元,同比增加612.70万元,同比增长36.12%。增长的主要原因:一是我中心人员职务职级调整导致基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等相应增加;二是我中心离退休人员基本工资、物业补贴和生活补贴相应减少;三是新增东盟经济智库业务经费项目500万元。


三、部门预算支出总体情况说明


2026年支出总预算2308.63万元,同比增加612.70万元,同比增长36.12%。其中:基本支出预算1408.63万元,占支出总预算61.07%,同比增加96.14万元,增长7.32%;项目支出预算900万元,占支出总预算38.93%,同比增加516.56万元,增长134.71%。


支出增减原因说明:


一是我中心人员职务职级调整导致基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等相应增加;二是我中心离退休人员基本工资、物业补贴和生活补贴相应减少;三是新增东盟经济智库业务经费项目500万元。


四、政府性基金预算支出情况说明


我中心2026年无政府性基金预算。


五、国有资本经营预算支出情况说明


我中心2026年无国有资本经营预算。


六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明


2026年一般公共预算“三公”经费43.25万元,同比增加29.30万元,增长210.04%。其中:


(一)因公出国(境)费12万元,同比增加12万元,同比增长100%,增加的主要原因是2026年新增出国任务。


(二)公务用车购置及运行费30.26万元。同比增加17.36万元,同比增长134.57%。其中:公务用车购置费18万元,同比增加18万元,同比增长100%,增加的主要原因是2026年新购置公务用车1辆;公务用车运行维护费12.26万元,同比减少0.64万元,同比下降4.96%;减少的主要原因是落实关于习惯过紧日子有关文件精神刚性压减支出。


(三)公务接待费0.99万元,同比减少0.06万元,同比下降5.71%。减少的主要原因是落实关于习惯过紧日子有关文件精神刚性压减支出。


七、机关运行经费安排情况说明


机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、办公用房水电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年部门预算机关运行经费199.52万元,同比增加25.23万元,同比增长14.47%,主要原因是我中心在职在编人员职务职级调整导致邮电费、其他交通费用和其他商品和服务支出等相应增加。具体安排如下:


办公费8.20万元,水费1.90万元,电费19.00万元,邮电费9.14万元,差旅费20.00万元,维修(护)费4.70万元,会议费3.01万元,培训费1.44万元,公务接待费0.99万元,劳务费4.00万元,委托业务费5.00万元,工会经费15.69万元,公务用车运行维护费12.26万元,其他交通费用61.32万元,其他商品和服务支出32.87万元。


八、政府采购预算安排情况说明


2026年政府采购预算28万元,同比增加18万元,同比增长180%,增加的主要原因是根据《广西壮族自治区财政厅关于调整广西政府采购项目公开招标数额和分散采购限额标准的通知》(桂财采〔2021〕61号)精神,对未列入集中采购目录且未达到分散采购限额标准100万元以上的货物、服务类采购项目,根据本单位内部控制相关规定实行自主采购,2026年新购置公务用车1辆。按采购类型分,货物类采购28万元,占政府采购预算100%。


九、国有资产占用情况说明


2025年末,我中心国有资产总额106.50万元(最终以2025年部门决算数为准),其中:


流动资产24.00万元,主要是暂存款项;


非流动资产-固定资产原值262.57万元,累计折旧180.07万元,净值82.50万元。主要是通用设备和办公家具,我中心无单位价值200万元以上大型设备;


非流动资产-无形资产原值35.63万元,累计摊销35.63万元,净值0万元,主要是设备软件系统。


十、预算绩效目标情况说明


2026年部门预算项目支出全面实施绩效目标管理,所有预算项目均按要求填报绩效目标申报表,现就特定目标类项目(非涉密项目)、对下转移支付类项目绩效目标进行公开(详见报表10表)。


(一)2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目12个,预算资金900.00万元;对下转移支付项目1个,预算资金5.00万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。


(二)重点项目预算绩效目标说明。


重点项目:重大决策管理业务经费,预算资金60万元,2026年度绩效目标为将根据自治区人民政府的工作重点,通过对项目的全面调查研究,特别是各地、各部门集合本地本部门实际,落实决策创新性的情况。对决策实施中存在的主要问题及原因进行研究分析,提出政策完善的建议,为自治区政府和有关部门提供有价值的决策参考。设1条数量指标:完成调研报告数量≥3篇;设1条质量指标:研究成果评审合格率≥90%;设1条时效指标:研究成果按时结题率≥90%;设1条成本指标:项目总成本≤60万元;设1条可持续影响指标:研究成果被引用次数≥2次;设1条服务对象满意度指标:数据使用人员满意度≥90%。


第三部分:名词解释


一、财政拨款:指自治区财政部门当年拨付的资金。


二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


五、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分:广西壮族自治区人民政府发展研究中心2026年部门预算公开报表


详见附表2026年部门预算公开报表。

附件列表:
· 自治区政府发展研究中心2026年部门预算公开报表.xlsx

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